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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-02 15:24

你好,借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

韓韓 追問(wèn)

2020-03-02 15:25

需要做以前年度損益調(diào)整嗎

紫藤老師 解答

2020-03-02 15:26

需要做以前年度損益調(diào)整

韓韓 追問(wèn)

2020-03-02 15:29

這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

紫藤老師 解答

2020-03-02 15:30

借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

韓韓 追問(wèn)

2020-03-02 15:35

那就不能直接入費(fèi)用,借方只能入“以前年度損益調(diào)整”嗎?然后還要做什么分錄,再調(diào)整本年利潤(rùn)嗎?這一塊我不太懂

紫藤老師 解答

2020-03-02 15:36

借 本年利潤(rùn)  貸 以前年度損益調(diào)整

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你好,借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-03-02 15:24:43
您好,那最好有他們之間的債務(wù)轉(zhuǎn)移證明,然后收到C款以后就直接沖減A的往來(lái)
2019-12-26 12:58:04
借預(yù)收賬款 貸銀行存款
2017-04-09 20:24:55
需要看啥情況,幾時(shí)退稅這個(gè),需要去查
2020-04-07 15:50:23
你好,借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-06-26 10:18:33
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