
企業(yè)多交的增值稅次月繳稅時抵減了,如何做賬務(wù)處理
答: 你好,企業(yè)多交的部分,在上月末已轉(zhuǎn)未交增值稅的借方,下期交稅時,按抵減后的差額交稅就可以 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅如何做賬務(wù)處理呢
答: 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個我都做賬務(wù)處理了,就是計提增值稅繳納增值稅我沒做賬務(wù)處理,我覺得0申報嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務(wù)處理了
答: 您好!0申報是不會涉及到計提增值稅的。

