
老師;您好!我想請教一下:這月我需要把上月應(yīng)付職工工資的500調(diào)整到應(yīng)付職工福利,請幫我看一下我的調(diào)整分錄是否正確
答: 這個應(yīng)該做借管理費用 工資,負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬,工資負數(shù),之后重新做借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費這樣
老師;您好!我想請教一下,比如:上月我的應(yīng)付職工薪酬——福利費500,應(yīng)付職工薪酬——工資1000;這月我需要把上月應(yīng)付職工工資的500調(diào)整到應(yīng)付職工福利,請問我調(diào)整分錄怎樣寫呢?
答: 您好 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 -500 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工福利費,怎么調(diào)整?
答: 匯算清繳嗎?根據(jù)工資(稅前扣除金額)的14%


maize老師 解答
2020-03-02 13:31
香雪蘭 追問
2020-03-02 13:42
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2020-03-02 14:19
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2020-03-02 14:21