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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-02 13:30

這個應(yīng)該做借管理費用 工資,負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬,工資負數(shù),之后重新做借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費這樣

maize老師 解答

2020-03-02 13:31

11號之前那個做啥,你可以截圖看看嗎

香雪蘭 追問

2020-03-02 13:42

就是需要把上月記賬的應(yīng)付職工工資調(diào)500到應(yīng)付職工福利

香雪蘭 追問

2020-03-02 13:52

汪老師,請幫我看看呢

maize老師 解答

2020-03-02 13:55

應(yīng)該是借管理費用 工資 -500 貸應(yīng)付職工薪酬 工資 -500 之后做借管理費用 福利費 500 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費 500

maize老師 解答

2020-03-02 13:56

前面那個是對的,后面這個是貸應(yīng)付職工薪酬 工資 -500

香雪蘭 追問

2020-03-02 14:02

老師,這樣對了嗎?

maize老師 解答

2020-03-02 14:03

是的,現(xiàn)在是對的,這樣寫

香雪蘭 追問

2020-03-02 14:05

圖片上本月6號憑證的調(diào)整分錄沒問題嗎?

maize老師 解答

2020-03-02 14:11

是的,那個是沒有問題這個,

香雪蘭 追問

2020-03-02 14:12

汪老師,請幫我看一下,這兩個調(diào)賬憑證現(xiàn)在正確了嗎?

maize老師 解答

2020-03-02 14:15

這個是對的,這個前面你框紅地方?jīng)]有問題,

香雪蘭 追問

2020-03-02 14:19

好的,謝謝汪老師

maize老師 解答

2020-03-02 14:21

好的額,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個應(yīng)該做借管理費用 工資,負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬,工資負數(shù),之后重新做借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費這樣
2020-03-02 13:30:47
您好 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 -500 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 500
2020-03-02 11:44:57
職工福利費在借方怎么調(diào)整,一級科目是什么?
2016-12-23 16:27:13
匯算清繳嗎?根據(jù)工資(稅前扣除金額)的14%
2019-05-11 21:41:40
你好! 在職工福利費中調(diào)整增加
2019-09-10 11:26:13
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