老師請問計提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師,你好,請問下,關(guān)于農(nóng)場請的臨時人員干活的,發(fā)的 問
您好,這具做勞務(wù)工資,按勞務(wù)費來申報 答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常? 問
你好,可以把表格的? 行高,列寬? ?設(shè)置到一個正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不 問
同學(xué),你好 2家公司都要申報個稅 答
你好老師,企業(yè)每月預(yù)留的績效,年底一次性考核,這部 問
年底一次性計提即可 答

為什么稅前彌補(bǔ)虧損導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費用減少,遞延所得稅費用增加,彌補(bǔ)虧損不是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,當(dāng)期增加的遞延所得稅資產(chǎn)不是納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額增加,計算出的當(dāng)期所得稅費用增加嗎,怎么是減少
答: 是確認(rèn)虧損的年度 遞延所得稅資產(chǎn)增加呀 而彌補(bǔ)虧損 正好相反將遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回哦
您好,請問假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬)確認(rèn)了25萬遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄這樣做對嗎:借:所得稅費用-遞延所得稅 25應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 25貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費用-當(dāng)期所得稅 25
答: 你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年所得稅費用調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn),20年一季度盈利彌補(bǔ)虧損后,借所得稅費用,貸遞延所得稅資產(chǎn),所得稅費用是否寫負(fù)數(shù)
答: 彌補(bǔ)虧損是,借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸遞延所得稅資產(chǎn)


多啦A夢* 追問
2020-03-01 22:25
許老師 解答
2020-03-01 22:28