
您好。我把去年的憑證數(shù)字錄反了如何調(diào)整。計(jì)提12月工資:借管理費(fèi)用-管理人員工資:48920(應(yīng)為19580)生產(chǎn)成本-直接人工 19580(應(yīng)為48920)貸:應(yīng)付工資-職工工資 68500 然后在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)商品的時(shí)候生產(chǎn)成本-直接人工 48920 (中間相差的29340在科目余額表現(xiàn)為貸方直接人工29340)
答: 那你 現(xiàn)在是 借 生產(chǎn)成本 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn) 29340
科目余額表里管理費(fèi)用發(fā)生額合計(jì)數(shù)與利潤(rùn)表管理費(fèi)用書不同,科目余額表多余利潤(rùn)表這是怎么回事?
答: 你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這個(gè)是5月份科目余額表;期初是4月份數(shù)據(jù),科目余額表只能反映當(dāng)月情況,對(duì)吧管理費(fèi)用是不是不用填寫期初和期末數(shù)呢;因?yàn)槊吭陆栀J發(fā)生額一樣
答: 是的,根據(jù)期末數(shù)建賬做次月期初

