老師您好,請教一下:2018年結(jié)轉(zhuǎn)到2019年的財政撥款,2019年年初記在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計結(jié)轉(zhuǎn)科目,若已在2019年全部支出,請問2019年年末應(yīng)沖銷該科目年初數(shù)嗎?如何做分錄?謝謝!
小miao
于2020-02-29 14:44 發(fā)布 ??1631次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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你好,同學(xué)。
不需要沖銷,你直接是正常做年末結(jié)轉(zhuǎn)就處理了
2020-02-29 15:22:28

你好,
需要沖銷的
借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計結(jié)轉(zhuǎn)
貸:財政撥款結(jié)余……累計結(jié)余
2020-02-29 14:41:56

首先你要看結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是否是稅前利潤。如果是,則應(yīng)在結(jié)賬日分錄,以將稅后利潤結(jié)轉(zhuǎn)入本年度損益科目;如果是稅后利潤,則應(yīng)在本年度末分錄,以將稅后利潤結(jié)轉(zhuǎn)入本年度損益科目。
2023-03-14 16:19:39

同學(xué)您好,結(jié)年末數(shù).
2022-04-06 11:38:32

你好,一般損益類科目在月末需要結(jié)轉(zhuǎn)
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入:
借:主營業(yè)務(wù)收入
借:其他業(yè)務(wù)收入
借:營業(yè)外收入 等
貸:本年利潤
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金:
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:稅金及附加
貸:其他業(yè)務(wù)成本
貸:銷售費(fèi)用
貸:管理費(fèi)用
貸:財務(wù)費(fèi)用
貸:營業(yè)外支出 等
2020-01-02 19:07:54
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