
有個(gè)新單位19年的帳沒有做,就開了一張票,現(xiàn)在讓從19年12月份開始建帳,把年初數(shù)錄進(jìn)去,根據(jù)12月底的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)做一致了是嗎,利潤表里只有本期金額跟上期金額,這個(gè)利潤表的數(shù)據(jù)不用管吧
答: 19年建賬,那就直接做這個(gè)憑證就可以,,要是收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,2020年年初數(shù)根據(jù)2019年12月期末數(shù)來,利潤表里只有本期金額跟上期金額 這個(gè)本期是你這個(gè)出收入-成本這個(gè)算出來,
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表中期初未分配利潤+利潤表中本年累計(jì)凈利潤
答: 公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤期末數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做的畢業(yè)設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是錯(cuò)誤的,資產(chǎn)負(fù)債表是一年的,有12月期初數(shù)字,還有年初資產(chǎn)負(fù)債表數(shù),還有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么鉤稽關(guān)系嗎
答: 你好,有期初數(shù),期末數(shù)據(jù) 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整

