- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-28 15:48
您好
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
在增值稅申報系統(tǒng)作未開具發(fā)票收入申報
相關(guān)問題討論

你好,暫估收入的時候做無票收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個,然后開了發(fā)票,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
收到了錢,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-07-22 10:03:35

您好
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
在增值稅申報系統(tǒng)作未開具發(fā)票收入申報
2020-02-28 15:48:22

你好,如果之前預(yù)收款,收款時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開發(fā)票時,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-11-04 22:31:33

你好
發(fā)票開出去,錢暫時沒收回來這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
糾正你這里有個問題,開給客戶的發(fā)票如果款項(xiàng)收到是這樣做分錄(貸方應(yīng)當(dāng)是收入,應(yīng)交稅費(fèi)科目,而不是預(yù)收賬款)
借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-11-04 22:35:45

首先,預(yù)付貨款的會計分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
X 追問
2020-02-28 15:50
bamboo老師 解答
2020-02-28 15:56
X 追問
2020-02-28 15:59
bamboo老師 解答
2020-02-28 16:00
X 追問
2020-02-28 16:03
bamboo老師 解答
2020-02-28 16:05