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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-28 14:13

您好
請(qǐng)問是收取一個(gè)月的服務(wù)費(fèi)么

諾亞方舟 追問

2020-02-28 14:14

嗯 是的

bamboo老師 解答

2020-02-28 14:14

那開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入

諾亞方舟 追問

2020-02-28 14:14

或者是當(dāng)次的服務(wù)費(fèi)

bamboo老師 解答

2020-02-28 14:15

那都需要開票當(dāng)月確認(rèn)收入

諾亞方舟 追問

2020-02-28 14:15

確認(rèn)收入當(dāng)月,我們付出的成本費(fèi)用,還沒有收到發(fā)票,該怎么記賬呢?

bamboo老師 解答

2020-02-28 14:18

可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)

諾亞方舟 追問

2020-02-28 14:21

會(huì)計(jì)分錄該如何寫呢?比如付了10萬的款項(xiàng),已記會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)付賬款  10萬
貸:銀行存款   10萬
下一步的會(huì)計(jì)分錄該如何做?

bamboo老師 解答

2020-02-28 14:26

不是您單位收到款項(xiàng)么 怎么是支付

諾亞方舟 追問

2020-02-28 14:27

這是付出的成本費(fèi)用,上面解答不是說成本費(fèi)用可以暫估入賬嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢?

bamboo老師 解答

2020-02-28 14:28

哦哦
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估

諾亞方舟 追問

2020-02-28 15:06

那收到成本發(fā)票的時(shí)候該如何入賬呢?麻煩能寫一下整個(gè)成本(支付成本-暫估-收到成本發(fā)票)的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-02-28 15:15

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問是收取一個(gè)月的服務(wù)費(fèi)么
2020-02-28 14:13:28
你好,不可以的,開具發(fā)票就必須確認(rèn)收入,款項(xiàng)沒有收到掛賬應(yīng)收賬款就是了
2017-12-20 09:20:53
您好,您是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,成本應(yīng)該主要就是人工成本,涂料零售,不是應(yīng)該銷售涂料嗎
2019-06-02 13:45:10
您好 6.27日才出口的么 那可以算7月份的收入
2020-07-26 08:44:17
你好,你是中間收取介紹費(fèi)是嗎
2020-06-03 10:59:40
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