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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-28 14:19

借:庫存商品
待:其他應(yīng)付款---XX合伙人
然后放到管理費用或者對沖他的工資
借:管理費用或應(yīng)付職工薪酬
待:庫存商品

624131335 追問

2020-02-28 14:24

為什么去庫存商品?

624131335 追問

2020-02-28 14:25

管理費用明細科目是那個?

王超老師 解答

2020-02-28 14:27

因為買來的時候,是要入倉庫的,雖然你們合伙人直接買來就直接用了,但是從財務(wù)的角度上說,這個手機是屬于單位的,需要做“入庫”“出庫”處理

王超老師 解答

2020-02-28 14:27

建議你放在管理費用---辦公費里面

624131335 追問

2020-02-28 15:05

我直接借管理費用--辦公費,貸:現(xiàn)金可以嗎?

王超老師 解答

2020-02-28 15:28

手機金額不大的話,是可以的

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你好,可以做工資申報的這個
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您好,按經(jīng)營所得計算個人所得稅,或者報銷
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