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hellojk
于2020-02-28 14:10 發(fā)布 ??1551次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-28 14:11
你好,對的。
hellojk 追問
2020-02-28 14:13
不是借應交稅費_應交增值稅_已交稅金嗎?
郭老師 解答
2020-02-28 14:15
當月交當月的才做這個
2020-02-28 14:46
就是下月交的時候,借方做:應交稅費_簡易計稅嗎?
2020-02-28 14:47
你好,是的。
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老師,簡易計稅做賬是應交稅費_簡易計稅,交稅時候是,借:應交稅費_簡易計稅嗎?
答: 你好,對的。
已經(jīng)接收了賬后發(fā)現(xiàn)應交稅費上個會計多做賬3分錢,要把這個改過來該怎么弄?
答: 你好 是借方還是貸方多了3分錢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬為什么沒有應交稅費這一項?
答: 你好,如果是你司開具的增值稅專用發(fā)票,入賬時價稅要分開入賬
老師。麻煩問一下。在計提稅費的時候做賬的時候做應交稅費。應交增值稅。在計提的時候的做應交稅費未交增值稅嗎
討論
請問預繳稅款會計做賬的摘要是寫“計提”嗎?如計提借:稅金及附加 應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費 ——應交地方教育費預繳稅費借:應交稅費——預繳增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費 ——應交地方教育費這樣寫對嗎?
你好老師我想問一下小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅,季度末需要計提嗎?待到下個月初繳納的時候會計分錄應該怎么樣做呢 小規(guī)模納稅人應交增值稅,季度末需要計提,計提的會計分錄應該是:1. 應交稅費-應交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅;貸:應交稅費-應交增值稅預提賬戶。2. 應交稅費-應交增值稅預提賬戶:借:應交稅費-應交增值稅預提賬戶;貸:應交稅費-應交增值稅 計提增值稅要做這兩筆會計分錄嘛
老師,取得普票做賬是直接做到費用里,還是單獨建立一個應交稅費—應交增值普票
老師有個會計分錄是這樣的:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅應交稅費賬戶做丁字賬應該怎樣做?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 714014 個
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hellojk 追問
2020-02-28 14:13
郭老師 解答
2020-02-28 14:15
hellojk 追問
2020-02-28 14:46
郭老師 解答
2020-02-28 14:47