
公司去稅局發(fā)票,賬務(wù)上我這么處理對(duì)不對(duì),發(fā)票:借 :應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加:借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:附加稅銀行代扣稅金時(shí):借:附加稅 增值稅 貸:銀行存款
答: 您編制的分錄正確。
普票增值稅及附加稅分錄轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那專票的增值稅繳納了,附加稅要繳納嗎?
答: 你好,如果專票加普票合計(jì)增值稅附加稅免稅都不需要繳納的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我司是小規(guī)=模納稅人的物業(yè)公司,原先在地稅是根據(jù)“權(quán)責(zé)發(fā)生制”確認(rèn)收入.,即每月應(yīng)收的管理費(fèi)確認(rèn)當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,根據(jù)這個(gè)收入繳納營(yíng)業(yè)稅及附加。但營(yíng)改增后,能不是用實(shí)收確認(rèn)收入并交增值稅,因?yàn)闃I(yè)主不是一個(gè)月一個(gè)月的交費(fèi),而且是一次可能預(yù)收下一年的,或者是交上一年未交的。交費(fèi)我們就開增值稅發(fā)票,因?yàn)閲?guó)稅是根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入的,所以我們收到錢就開發(fā)票,同時(shí)就確認(rèn)收入,這樣對(duì)嗎?
答: 增值稅還是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入和進(jìn)行納稅申報(bào)。

