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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-28 10:21

你好   借管理費(fèi)用  進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  月末     按你管理費(fèi)用的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)  借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用

靈巧的爆米花 追問

2020-02-28 10:25

進(jìn)項(xiàng)稅額不用扣除嗎

meizi老師 解答

2020-02-28 10:25

你好  一般納稅人取得 可以抵扣的       所以你結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的金額

靈巧的爆米花 追問

2020-02-28 10:28

老師哪勞保用專票  借:制造費(fèi)用 后月末按價(jià)稅合計(jì)金額還是扣除進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-02-28 10:29

你好 你是一般納稅人 也得體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的。    按制造費(fèi)用的金額 轉(zhuǎn) 也就是扣除進(jìn)項(xiàng)稅后的金額

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你好,是第二種方式,如果有三級(jí)明細(xì)的,還需要到三級(jí)明細(xì),而不能 就是一個(gè)總的科目的
2018-03-31 10:00:56
你好 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 月末 按你管理費(fèi)用的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用
2020-02-28 10:21:38
你好 你的意思是沒發(fā)票的時(shí)候你暫估了費(fèi)用 現(xiàn)在是收到了專票 要調(diào)整嗎 跨年了嗎
2019-11-28 13:33:40
您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費(fèi)用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費(fèi)用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費(fèi)用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實(shí)是發(fā)生的管理費(fèi)用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
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