
老師,今天我們老板讓把2019年12的的收入,庫存,還有銀行,應收應付,都算出來,給老板看了以后,老板說我想簡單明了,銀行,應收和庫存,在減去貸款應付,我還有多少資產(chǎn),這個本來很簡單,但是我們老板手里有4個公司,就好比ABC進貨賣給D公司,D公司在統(tǒng)一賣出去,像D公司要付給ABC公司,是應付,ABC是應收,我們老板想自己公司去掉重疊部分,這個怎么弄應付賬款啊,也就是說怎么去掉重疊部分
答: abc公司的應收d公司的賬加起來,d公司應付給abc公司的賬加起來,這兩個數(shù)沖掉。
用別人公司,有應收,應付賬款,收不回來,也不用還債,還有20多萬的庫存,我現(xiàn)在怎么處理?現(xiàn)在這個公司要轉(zhuǎn)給我們了
答: 轉(zhuǎn)讓就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,不涉及到公司的資產(chǎn)的,所有的數(shù)據(jù)都是延續(xù)的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
庫存商品金額太大怎么處理?因為收入每月基本也就10來萬左右,不進貨的話就要交1萬多的稅,所以每月進貨,現(xiàn)在導致應付賬款和庫存商品金額太大,請問如何處理。
購入材料時未收到發(fā)票做分錄:借庫存商品 貸:應付賬款,收到專票后做借:應付賬款, 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款,造成賬面庫存和應付賬款多了,如何調(diào)賬
老師,借庫存現(xiàn)金貸應收賬款,然后又借應收賬款貸其他應付款,然后又做了借應付賬款貸庫存現(xiàn)金,把應收應付做到庫存現(xiàn)金上面這是為什么
那記錄應收應付賬款的時候沒有跟對方進行對賬,如果對賬的時候發(fā)現(xiàn)金額不對那要怎么調(diào)整庫存和應收應付款


樂^_^樂???? 追問
2020-02-27 22:25
桂龍老師 解答
2020-02-27 22:29
樂^_^樂???? 追問
2020-02-27 22:40
桂龍老師 解答
2020-02-27 22:47
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2020-02-27 22:51
桂龍老師 解答
2020-02-27 22:57