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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 21:54

你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了
應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付
應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)

???。 追問

2020-02-27 21:58

老師還沒有完工的產(chǎn)品怎么結(jié)轉(zhuǎn)下一年?

鄒老師 解答

2020-02-27 21:59

你好,把生產(chǎn)成本科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了

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你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了 應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)
2020-02-27 21:54:19
收到對(duì)方公司的先付款,可以計(jì)入預(yù)收賬款
2019-08-03 10:56:47
你好,應(yīng)收賬款月末不要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-07-10 10:44:00
同學(xué)你好,如果是賬本上,上一年的賬本摘要是結(jié)轉(zhuǎn)下年;下一年新賬本的摘要是上年結(jié)轉(zhuǎn);
2021-11-23 14:00:32
訂金的分錄不對(duì) 抵后面貨款的訂金 借銀行 存款貸預(yù)收賬款 沒有實(shí)際 銷售不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)預(yù)收 款
2019-08-21 11:07:46
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