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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-02-27 20:34

你好,會計記賬是300萬元,稅法加計扣除=300*175%=525萬元,稅法上無形資產(chǎn)按10年攤銷,

有魅力的星星 追問

2020-02-27 20:57

類似于可抵扣暫時性差異,為什么應(yīng)稅所得是-15,而不是+15?

莊老師 解答

2020-02-27 20:59

你好,這個可抵扣暫時性差異,為什么應(yīng)稅所得是-15,而不是 15說的是什么

有魅力的星星 追問

2020-02-27 21:05

比如這樣說,這道題目的差異額,既然是類似可抵扣差異,是不是應(yīng)稅所得里面要加上?

莊老師 解答

2020-02-27 21:08

你好,你說的這個是另外一個問題,怕誤導(dǎo)你另外提問,

有魅力的星星 追問

2020-02-27 21:13

沒關(guān)系的,麻煩老師幫我解答一下

莊老師 解答

2020-02-27 21:23

你好,我沒有看到你的題目內(nèi)容,

有魅力的星星 追問

2020-02-27 21:30

就是這個題目的差額

莊老師 解答

2020-02-27 21:48

你好,這個題你另外提問吧,

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同學(xué)你好 1、研究階段,2022年計入費用100萬,稅法按200萬扣除。
2022-11-03 21:05:05
你好,會計記賬是300萬元,稅法加計扣除=300*175%=525萬元,稅法上無形資產(chǎn)按10年攤銷,
2020-02-27 20:34:09
1545*175% 根據(jù)最新規(guī)定是加計扣除75%的
2019-11-21 15:54:32
先計入研發(fā)支出,如果要費用化轉(zhuǎn)入管理費用--研發(fā)費,如果資本化轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
2017-02-05 14:22:42
你好,學(xué)員,有問題,研發(fā)費用沒有金額嗎
2022-02-09 12:22:47
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