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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-02-27 15:56

可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

小末 追問

2020-02-27 16:00

分錄怎么做?分錄的金額寫正確和錯誤之間的差額數(shù)嗎?

張樂老師 解答

2020-02-27 16:01

當(dāng)時錯記的時候借方是什么 ,應(yīng)收賬款嗎?

小末 追問

2020-02-27 16:11

是的,
借應(yīng)收賬款
貸銷稅 (金額正確)
主營業(yè)務(wù)收入(少記366.37)

張樂老師 解答

2020-02-27 16:35

 借:應(yīng)收賬款  366.37   貸:以前年度損益調(diào)整   366.37

小末 追問

2020-02-27 16:40

做了這個分錄。2019主營業(yè)務(wù)收入累計總金額還是少366.37,沒關(guān)系嗎?

小末 追問

2020-02-27 16:40

會影響所得稅嗎?后面需要補(bǔ)交稅嗎?

張樂老師 解答

2020-02-27 16:41

做完這個分錄以后,再出具2019年報表的時候,把收入的金額改成正確的。    相應(yīng)的應(yīng)收賬款期末數(shù)、未分配利潤期末數(shù)也要修改。

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相關(guān)問題討論
你好,借;應(yīng)收賬款等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-03-15 14:53:35
沒有看到第(8)啊
2017-08-05 18:27:33
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
2017-04-01 09:40:22
第一,最好是反結(jié)賬2019年改下賬,第2 20年做,這個借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,這個相抵了,明細(xì)不一樣
2020-03-24 12:45:46
同學(xué)你好,答案選b呢
2022-12-16 08:18:00
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