我們有一個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,但現(xiàn)在里面還有一個(gè)員工要發(fā)工資交社保,賬上沒有錢,需要怎么操作好一點(diǎn),請幫忙解答
一一
于2020-02-27 09:28 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2020-02-27 09:31
你好,股東沒有交上來的實(shí)收資本要交上來還債
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你好,股東沒有交上來的實(shí)收資本要交上來還債
2020-02-27 09:31:20

同學(xué)你好
這個(gè)要看你們當(dāng)?shù)刈罡呋鶖?shù)
如果7500低于當(dāng)?shù)刈罡呋鶖?shù)你可以選擇按照七千五來交
2021-12-31 08:08:50

你好,可以按照最低基數(shù)購買,只要當(dāng)?shù)夭榈牟粐?yán)就可以
2019-08-02 14:20:57

(1)計(jì)提工資時(shí):
借:管理費(fèi)用--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
(2)發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)
貸:其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人)
貸:庫存現(xiàn)金
(3)交納社保時(shí):
借:管理費(fèi)用--社保(公司承擔(dān))
借:管理費(fèi)用--公積金(公司)
借:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)
借:其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人))
貸:銀行存款
2016-01-12 22:37:09

你好:應(yīng)付工資不應(yīng)包括社保920.
計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用 3600
貸:應(yīng)付職工薪酬 3600
交社保:
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)700
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 220
貸:銀行存款 920
下月付工資:
借:應(yīng)付職工薪酬3600
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 220
貸:銀行存款3380
2021-07-29 11:25:41
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