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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 09:04

你好  你沒收入 不要去結(jié)轉(zhuǎn)成本  就不配比了。   借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款

366089926 追問

2020-02-27 09:08

意思該有的費(fèi)用還是要例支,只做分錄,不做損益結(jié)轉(zhuǎn)。增值稅0申報(bào),是這樣的嗎?

366089926 追問

2020-02-27 09:08

那什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢?

meizi老師 解答

2020-02-27 09:09

你好   要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤的  增值稅0報(bào)  但是你工資還是要實(shí)際做  只是不做到成本去

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你好 你沒收入 不要去結(jié)轉(zhuǎn)成本 就不配比了。 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款
2020-02-27 09:04:47
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,可以直接計(jì)到成本里面。
2022-03-12 22:26:24
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,可以直接計(jì)到成本里面。
2022-03-12 22:29:36
你好 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的 記固定資產(chǎn)里
2021-10-09 11:56:38
買進(jìn)作為庫存商品 出售時(shí)計(jì)入營業(yè)成本
2019-07-25 15:35:41
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