我公司是國企代政府管理資產(chǎn),現(xiàn)有幾處資產(chǎn)拆掉了,收到縣征收辦補(bǔ)償款200萬如何做賬,(資產(chǎn)固定資產(chǎn)中)?
海之藍(lán)
于2020-02-26 20:03 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-02-26 20:10
你好,同學(xué)。
你是處理時
借 其他應(yīng)收款
貸 固定資產(chǎn)清理
收款時
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
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你好,同學(xué)。
你是處理時
借 其他應(yīng)收款
貸 固定資產(chǎn)清理
收款時
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
2020-02-26 20:10:56

你好!
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
需要交企業(yè)所得稅
2022-01-29 12:51:33

第一輪:
老師:核定征收轉(zhuǎn)查賬征收建賬要求根據(jù)財務(wù)報表上各項(xiàng)科目的余額,分別建立借、貸方兩個賬戶,根據(jù)實(shí)際情況確定建賬的科目級次和憑證字號的歸屬。固定資產(chǎn)建賬,實(shí)際上就是要把固定資產(chǎn)的購置價值記錄在賬上,并將其分解為原值、累計折舊和凈值三個科目,并建立相應(yīng)的折舊憑證。
第二輪:
學(xué)員:折舊憑證的建立應(yīng)該如何處理?
老師:折舊憑證的建立應(yīng)該按照折舊計算方法,把原值記入折舊科目,把累計折舊記入原值科目,把凈值記入累計折舊科目。同時還要根據(jù)折舊計算方法,把折舊費(fèi)用記入應(yīng)交稅費(fèi)科目,以便計算稅金。
2023-03-24 13:21:34

你好 ;? ?到時 就根據(jù)比如固定資產(chǎn)凈值去建賬錄入; 盤點(diǎn)所有數(shù)據(jù)? 期末 余額去建賬 ; 原來核定的時候沒有做賬嗎? ?
2022-03-21 17:20:14

同學(xué)你好,最后不會動資本公積的
2024-02-07 17:38:46
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海之藍(lán) 追問
2020-02-26 21:41
陳詩晗老師 解答
2020-02-26 21:41