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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-26 08:51

你的意思是合同也沒有嗎,這個就是弄錯了?錯開一張?實(shí)際啥都沒有這個不做賬,

HUANG 追問

2020-02-26 09:49

但是我們上個月已經(jīng)入賬了

maize老師 解答

2020-02-26 09:51

你之前做啥,你可以寫下嗎,

HUANG 追問

2020-02-26 10:27

借,應(yīng)收,貸,主營,銷項(xiàng)

HUANG 追問

2020-02-26 10:28

但是,這個開了票出去的,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

maize老師 解答

2020-02-26 10:32

那這個沖掉,上個月這個做沖掉,反結(jié)賬沖掉,權(quán)責(zé)發(fā)生制沒有收入這個需要沖了,

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你的意思是合同也沒有嗎,這個就是弄錯了?錯開一張?實(shí)際啥都沒有這個不做賬,
2020-02-26 08:51:47
正常做,該是多少數(shù)就寫多少數(shù)
2017-07-10 15:24:38
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計(jì)分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-07-30 09:52:41
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