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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-25 20:42

您好,您好,您是一年的,應(yīng)該按月分?jǐn)傆浫胫圃熨M用

小蘭 追問

2020-02-25 20:51

請問一下,來發(fā)票時怎么做呢,再怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

文老師 解答

2020-02-25 21:15

借預(yù)付賬款--房租進(jìn)項稅額貸銀行存款,借制造費用--房租貸預(yù)付賬款--房租

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您好,您好,您是一年的,應(yīng)該按月分?jǐn)傆浫胫圃熨M用
2020-02-25 20:42:32
第一步調(diào)整完制造費用-租賃費期末余額為負(fù)數(shù),是因為之前多結(jié)轉(zhuǎn)了費用到生產(chǎn)成本中。解決方法如下: 借:生產(chǎn)成本 - 制造費用 - 租賃費 -100 貸:制造費用 - 租賃費 -100 這樣就將多結(jié)轉(zhuǎn)的部分從生產(chǎn)成本中沖回,使得制造費用-租賃費的余額恢復(fù)正常,同時也調(diào)整了對應(yīng)的生產(chǎn)成本。
2024-07-30 10:14:28
可能是預(yù)提少了、結(jié)轉(zhuǎn)多了兩種情況,看查賬的具體情況
2018-05-18 19:07:40
同學(xué)你好!如果用于研發(fā)的話,應(yīng)該計入管理費用-研發(fā)費用
2019-11-06 16:02:15
借;制造費用 貸;銀行存款 計入本月核算
2016-10-17 09:54:01
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