老師,問一下嵌入式軟件,如果光硬件成本就高于售價(jià) 問
你好 即使硬件成本高于售價(jià),企業(yè)仍可能申請嵌入式軟件增值稅即征即退,關(guān)鍵在于軟件銷售額的計(jì)算及是否符合相關(guān)政策條件。 政策規(guī)定:根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對實(shí)際稅負(fù)超過 3% 的部分實(shí)行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計(jì)算公式為:嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計(jì)銷售額 -(計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×(1 + 成本利潤率))。其中,成本利潤率一般為 10%,若實(shí)際成本利潤率高于 10%,則按實(shí)際成本利潤率確定。 答
10月份突然發(fā)現(xiàn)2月份少報(bào)了一個(gè)人的個(gè)稅怎么辦 問
那個(gè)只有去大廳更正申報(bào)了 答
因產(chǎn)品質(zhì)量問題,客戶扣款,這個(gè)扣款要怎么開具 問
同學(xué),你好 一般開具紅字發(fā)票,沖收入 答
注銷公司發(fā)現(xiàn)應(yīng)收80萬,應(yīng)付230萬,一年多沒有業(yè)務(wù)了 問
您好,應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 答
本次申報(bào)國稅增值稅時(shí),附表四中:一般項(xiàng)目加計(jì)抵減 問
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額%2B當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額 答

老師您好!我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我剛接到一家公司,是文化公司,之前他們重來沒有建賬,像固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有的東西都沒有取得發(fā)票,我現(xiàn)在該怎么辦呢?
答: 沒有發(fā)票,你做賬可以 你知道價(jià)格就可以做匯算清繳調(diào)增。
老師:!我公司是小規(guī)模納稅人,新購了一批辦公家具總價(jià)15000多元,有購貨清單,發(fā)票中有項(xiàng)目明細(xì),按合計(jì)金額開的一張發(fā)票,有的東西單價(jià)超2000,有的不足2000,請問老師我是不是應(yīng)該按每個(gè)單項(xiàng)入賬,是入固定資產(chǎn)還是低值易耗品呢?謝謝!
答: 可以簡單的做低值易耗品。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產(chǎn)取得的增值稅不區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?
答: 您好,這個(gè)不分的 只是小規(guī)模納稅人不可以取得專票
小規(guī)模納稅人將電腦、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等作為低值易耗品入賬合理嗎?其單位價(jià)值在5000元以下。
老師好,小規(guī)模納稅人購進(jìn)的低值易耗品釆用一次攤銷法,但其中-種單價(jià)低,用量大,反復(fù)周轉(zhuǎn)使用周期長的低值易耗品采用分期攤銷可以嗎?謝謝
請問老師,我司是開酒店的,小規(guī)模納稅人。買了一大堆類似于房間裝飾品,廚房用品,調(diào)料,油米等??偣布悠饋淼慕痤~也不小!這些可以納入低值易耗品按12月攤銷嗎?
小規(guī)模納稅人,公司買的電腦、空調(diào)、冰柜、貨柜(總金額2萬多),這些可以直接做進(jìn)低值易耗品嗎?當(dāng)月直接攤銷掉。這么做合理不?









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