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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-24 11:01

您好
應(yīng)交稅費(fèi)這樣核算的382831.08-334627.96-29683.12-36776.01+1033.22=-17222.79

小睿 追問

2020-02-24 11:22

bamboo老師 解答

2020-02-24 11:23

這是主表的上期留底稅額

小睿 追問

2020-02-24 11:23

老師,這個(gè)是我本期的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的情況,是不是月底只做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一筆分錄就可以了,就是把應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),因?yàn)楸酒谑卿N項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。

小睿 追問

2020-02-24 11:23

然后那個(gè)上期留底稅額17322.79就不用做任何分錄。

bamboo老師 解答

2020-02-24 11:24

看您申報(bào)表您本期繼續(xù)留抵啊 可以不做分錄結(jié)轉(zhuǎn)

小睿 追問

2020-02-24 11:31

老師,我本期銷大于芒,只要上期有留底,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅對(duì)嗎?

小睿 追問

2020-02-24 11:31

看到實(shí)操資料上有些是年結(jié),有些說是月結(jié),增值稅哪一些是需要年結(jié)的,哪一些是需要月結(jié)的?

bamboo老師 解答

2020-02-24 11:32

只要本期不需要繳納增值稅 可以不結(jié)轉(zhuǎn)

小睿 追問

2020-02-24 13:05

好的,年底的時(shí)候增值稅這一個(gè)科目需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)。

bamboo老師 解答

2020-02-24 13:13

年末的時(shí)候?qū)懡Y(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

小睿 追問

2020-02-24 20:53

沒看懂

bamboo老師 解答

2020-02-24 20:54

就是把科目借方的余額寫到貸方  把貸方的余額寫到借方
比如進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)生的時(shí)候在借方 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就寫到貸方

小睿 追問

2020-02-24 20:58

那如果本期需要交增值稅的話,就直接轉(zhuǎn)交增值稅差額部分,對(duì)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交   
    增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅


然后進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)那些年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),是這個(gè)意思嗎?老師

bamboo老師 解答

2020-02-24 20:59

是的 這樣理解跟寫分錄正確的

小睿 追問

2020-02-24 21:03

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-24 21:04

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)交稅費(fèi)這樣核算的382831.08-334627.96-29683.12-36776.01+1033.22=-17222.79
2020-02-24 11:01:09
您好 借方核算減少的(繳納、抵減的)應(yīng)交稅費(fèi)
2020-01-11 11:56:26
你好,能提供一下題目的圖片嗎?
2021-11-24 19:37:12
這個(gè)從憑證看所得稅費(fèi)用未計(jì)提,直接交納時(shí)計(jì)入了當(dāng)期損益,未通過應(yīng)交稅費(fèi)科目過渡。
2017-07-27 19:35:37
您好,同學(xué)! 表示多交了
2019-11-27 11:21:35
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