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安之若素
于2020-02-23 20:15 發(fā)布 ??2005次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-02-23 20:16
你好,如果是這樣,銀行存款就是對不上賬的。
安之若素 追問
2020-02-23 23:11
是的,可以在這個月更正嗎?
2020-02-23 23:12
我在這個月做了一個更正分錄借 預收賬款 貸 銀行賬款 可以不
立紅老師 解答
2020-02-23 23:15
你好,可以,正確分錄,借:銀行存款貸:預收賬款借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入等您現(xiàn)在第二個分錄也用是銀行存款調整,將錯的分錄用紅字沖銷借:銀行存款 負靈敏貸:主營業(yè)務收入 負數再做正確的借:預收賬款 正數貸:主營業(yè)務收入 正數
2020-02-24 02:06
問題收入是上個月的,已經結轉了,所以我只把銀行存款,改成預收賬款,只做一個分錄可以嗎
2020-02-24 09:42
你好,上面的調整分錄,收入一個是負數,一個是正數,是相抵的,沒有影響
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老師,收到貨款是:借銀行存款 貸預收賬款。那收到開出發(fā)票呢,怎么做
答: 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
之前收到款做了借銀行存款貸預收賬款,現(xiàn)在開了發(fā)票要怎么做,
答: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到定金借 銀行存款 貸預收賬款 收到尾款借銀行存款 貸什么呢?
答: 你好,定金貸方是其他應付款,訂金才是預收賬款 尾款貸方是應收賬款
借:銀行存款,貸:預收賬款,可以嗎
討論
收到預收款的時候借銀行存款貸預收賬款嗎?
老師幫忙看看這是怎么做的,為什么不能借:銀行存款貸:預收賬款
徐老師的那個3 萬是7 月初用銀行存款付的然后8 月份出現(xiàn)已付的3 萬還仍然掛預收賬款嗎
借:預收賬款-房款10萬 貸:銀行存款 10萬 老師這是原來到獎抵房款,退的多交的錢,現(xiàn)在要轉回來這又不走銀行流水,怎么沖回呢
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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安之若素 追問
2020-02-23 23:11
安之若素 追問
2020-02-23 23:12
立紅老師 解答
2020-02-23 23:15
安之若素 追問
2020-02-24 02:06
立紅老師 解答
2020-02-24 09:42