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睫毛彎彎
于2016-04-29 15:13 發(fā)布 ??960次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-04-29 15:15
如果其他的確實不存在納稅調增的,也是正常的但是必須保證調整項目的真實準確
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老師,我這個納稅調整表填完了,只有招待費有調增金額,其他的調增金額全部是0,這個正常吧
答: 如果其他的確實不存在納稅調增的,也是正常的 但是必須保證調整項目的真實準確
納稅調整招待費限額是按月來調整的?
答: 你好,納稅調整招待費是按年調整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務招待費怎么進行納稅調整 福利費怎么納稅調整?
答: 業(yè)務招待費的稅前扣除扣除標準是實際發(fā)生額的60%,和營業(yè)收入千分之五的較低者,超過部分要納稅調增,福利費的限額是工資總額的14%,超過部分納稅調增
做納稅調整表時,第15行業(yè)務招待費支出這項,載載金額為27934.75 的*0.6=16760.85;稅收金額為賬載金額27934.75*0.6=16760.85;輸16760.85就跳出圖的內(nèi)容,哪里出問題了嗎
討論
會議費不符合要求,是直接納稅調整還是放到招待費里,和招待費一起納稅調整
老師,年報里的納稅調整表的招待費怎么填啊,賬載金額是沒扣除前的金額是嗎,如果是 那么調增金額自動是賬載金額了
我入賬招待費是260元,在納稅調整表中寫多少
老師,我公司去年有幾張招待費發(fā)票不合格,金額小于實際需要納稅調整的金額(60%和千分之五),是不是不用再次調整了?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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