老師,如果公司購(gòu)進(jìn)原材料,月底發(fā)生虧損,是管理不善造成的,做會(huì)計(jì)分錄,借,待處理財(cái)產(chǎn)損益-原材料,貸,原材料,借:管理費(fèi)用,貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益-原材料,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,我月底這樣做處理對(duì)嗎老師
2021財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師
于2020-02-23 07:37 發(fā)布 ??2294次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-23 07:39
你好,發(fā)現(xiàn)時(shí)就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 做會(huì)計(jì)分錄,借,待處理財(cái)產(chǎn)損益-原材料,貸,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用,貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益-原材料,
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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費(fèi)用
借: 管理費(fèi)用 110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個(gè)對(duì)吧?
2018-07-19 11:50:44

你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54
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