
老師您好,我是家政服務業(yè)小規(guī)模企業(yè),2015年我的業(yè)務招待費50元,2015年企業(yè)所得稅年報,給我調(diào)增20元,那么我的利潤表還用改嗎?謝謝您!
答: 不用改 只是納稅調(diào)整,賬務處理并沒有錯誤
老師 您好,我公司是做家政服務的,我公司是小微企業(yè)核定征收的,3萬元不用交營業(yè)稅,想請教老師一下,企業(yè)所得稅我用交嗎?2015年12月31日,企業(yè)所得稅應收收入47132元,用交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師。
答: 需要繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅=應稅收入*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅負率
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我在準備企業(yè)所得稅匯算清繳,全年收入總額2001482.92元。利潤是虧損-14438.15元,全年預繳所得稅是195.32元。業(yè)務招待費9163元。我想問一下,加上業(yè)務招待費的調(diào)增部分,還是有虧損,這樣的話,報表應該如何填列?沒有其他調(diào)整事項。謝謝
答: 你好,填寫收入,成本,費用等表格,然后在納稅調(diào)整項目明細表填寫業(yè)務招待費賬面金額,稅收金額,差額做納稅調(diào)整增加應納稅所得額




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



鄒老師 解答
2016-04-29 14:46
鄒老師 解答
2016-04-29 15:21