
老師您好,我是家政服務(wù)業(yè)小規(guī)模企業(yè),2015年我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50元,2015年企業(yè)所得稅年報(bào),給我調(diào)增20元,那么我的利潤(rùn)表還用改嗎?謝謝您!
答: 不用改 只是納稅調(diào)整,賬務(wù)處理并沒有錯(cuò)誤
老師 您好,我公司是做家政服務(wù)的,我公司是小微企業(yè)核定征收的,3萬元不用交營(yíng)業(yè)稅,想請(qǐng)教老師一下,企業(yè)所得稅我用交嗎?2015年12月31日,企業(yè)所得稅應(yīng)收收入47132元,用交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師。
答: 需要繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅=應(yīng)稅收入*核定利潤(rùn)率*企業(yè)所得稅稅負(fù)率
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我在準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳,全年收入總額2001482.92元。利潤(rùn)是虧損-14438.15元,全年預(yù)繳所得稅是195.32元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)9163元。我想問一下,加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增部分,還是有虧損,這樣的話,報(bào)表應(yīng)該如何填列?沒有其他調(diào)整事項(xiàng)。謝謝
答: 你好,填寫收入,成本,費(fèi)用等表格,然后在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬面金額,稅收金額,差額做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額




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鄒老師 解答
2016-04-29 14:46
鄒老師 解答
2016-04-29 15:21