老師好,我公司屬于“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”,2019-4-1就可以享受進(jìn)項加計10%抵減應(yīng)納稅額的政策,但是一直沒有申請和享受,請問現(xiàn)在可以補申請,然后將2019.4-12月的進(jìn)項加計抵減額和2020-1月的加計抵減額一起計提,然后一起抵減增值稅應(yīng)納稅額嗎?

發(fā)嗲的寒風(fēng)
于2020-02-22 20:08 發(fā)布 ??1185次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-02-22 20:12
您好,您這最好是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實一下,應(yīng)該沒有您沒有申請,就表示您不享受優(yōu)惠
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您好,您這最好是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實一下,應(yīng)該沒有您沒有申請,就表示您不享受優(yōu)惠
2020-02-22 20:12:34
你好,你的問題是什么?原增值稅行業(yè)?
2019-12-31 18:27:24
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費稅稅額為:
585+845=1430萬元
(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費稅稅額為:
應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬元
應(yīng)繳納的消費稅稅額為:1200×5%=60萬元
(3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項稅額和應(yīng)繳納消費稅稅額為:
增值稅銷項稅額為:0
應(yīng)繳納消費稅稅額為:1200×5%=60萬元
(4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費稅稅額為:
60×5%=3萬元
(5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為:
4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
您好
合計453000是價稅合計金額么 每張發(fā)票上不含稅金額多少 稅額多少
2021-08-16 13:45:14
你好,是的,您有什么需要咨詢的
2019-03-29 16:13:14
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2020-02-22 20:19
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2020-02-22 20:20
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2020-02-22 20:29
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2020-02-22 20:31
文老師 解答
2020-02-22 20:37