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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-22 20:12

您好,您這最好是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實一下,應(yīng)該沒有您沒有申請,就表示您不享受優(yōu)惠

發(fā)嗲的寒風(fēng) 追問

2020-02-22 20:19

發(fā)嗲的寒風(fēng) 追問

2020-02-22 20:20

老師好,這里面怎么寫的可以一并計提呢?

文老師 解答

2020-02-22 20:29

那您可以和你們稅務(wù)局具體核實一下

發(fā)嗲的寒風(fēng) 追問

2020-02-22 20:31

好吧,還以為這里能得到確定答案

文老師 解答

2020-02-22 20:37

我剛才具體查了一下文件,注意點里面有的,是可以的,四是企業(yè)符合條件但前期未加計抵減,后期申報時,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期,將可計提但未計提的加計抵減額,一并計提。

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相關(guān)問題討論
您好,您這最好是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實一下,應(yīng)該沒有您沒有申請,就表示您不享受優(yōu)惠
2020-02-22 20:12:34
你好,你的問題是什么?原增值稅行業(yè)?
2019-12-31 18:27:24
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費稅稅額為: 應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬元 應(yīng)繳納的消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項稅額和應(yīng)繳納消費稅稅額為: 增值稅銷項稅額為:0 應(yīng)繳納消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
您好 合計453000是價稅合計金額么 每張發(fā)票上不含稅金額多少 稅額多少
2021-08-16 13:45:14
你好,是的,您有什么需要咨詢的
2019-03-29 16:13:14
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