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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-22 17:08

你好,主營業(yè)務(wù)的收支情況,總收入、總成本(費用)、稅收等數(shù)據(jù)

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:09

費用(包括經(jīng)營、管理)的明細情況,尤其是人員工資、招待費等比較常用的幾個二級科目

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:10

還需要了解公司其他么?方便我今后的工作

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:11

之前他們都是代理記賬的

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:11

還需要了解公司的發(fā)展歷史和主攻的業(yè)務(wù)以及未來規(guī)劃

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:12

目前會計總賬的薪資基本在多少?

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:13

會計總賬的薪資大城市有1萬

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:16

建筑勞務(wù)公司不用核算成本吧?

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:16

建筑勞務(wù)公司用核算成本

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:17

這個怎么做

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:19

建筑勞務(wù)公司的勞務(wù)費,工資就是成本了

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:20

我是否要提前看一下他們的財務(wù)報表,如果我接手了,新建個賬套后之前的賬務(wù)我需要了解清楚么?

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:20

新建個賬套后之前的賬務(wù)需要了解清楚

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:21

之前的賬務(wù)我需要了解些什么?

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:22

可以看資產(chǎn)負債表,利潤表等

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:24

看些什么內(nèi)容呢?

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:25

老師能具體說說么?

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:26

撥入欄流動資產(chǎn),銀行存款,負債,盈利情況

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:27

一般會計主要做些什么工作

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:28

會計做的工作:
1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬。
3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。
4、月末編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細帳,將計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。
5、月末結(jié)賬,對帳,編制會計報表。

浦東考拉 追問

2020-02-22 17:28

結(jié)賬出報表!申報納稅!還有其他么?

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:28

最后是匯算清繳的

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相關(guān)問題討論
你好,主營業(yè)務(wù)的收支情況,總收入、總成本(費用)、稅收等數(shù)據(jù)
2020-02-22 17:08:30
需要代扣代繳個稅的了。
2018-07-24 11:03:45
你好,雙方按合作內(nèi)容簽訂合作協(xié)議,結(jié)算有票據(jù)就可以
2020-04-19 19:22:04
可以的
2018-02-09 11:05:09
建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些? 1、原材料 1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等) 借:原材料---各明細 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單) 借:勞務(wù)成本---直接材料 貸:原材料--各明細 2、固定資產(chǎn) 2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 2.2折舊(折舊明細表) 借:勞務(wù)成本---間接費用--折舊或攤銷 借:管理費用---折舊或攤銷 貸:累計折舊 3、低值易耗品 3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票) 借:低值易耗品 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 3.2攤銷低值易耗品 借:勞務(wù)成本---間接費用 借:管理費用--折舊或攤銷 貸:低值易耗品 4、外購人工費(附件:發(fā)票、結(jié)算單) 借:勞務(wù)成本---人工費 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款 5、工資薪金的計提與發(fā)放 5.1計提(工資表) 借:勞務(wù)成本--人工費 借:勞務(wù)成本--間接費用--工資 借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 5.2發(fā)放(銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 6、生產(chǎn)人員福利費、教育經(jīng)費及統(tǒng)籌 6.1計提時(計提表) 借:勞務(wù)成本--直接人工 借:勞務(wù)成本--間接費用--福利費等 借:管理費用---福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:銀行存款 6.3交個稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單) 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項目 貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) 7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅(增值稅發(fā)票) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 8、稅金 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸:銀行存款 8.4計提稅金及附加(計提表) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 --價格調(diào)節(jié)基金 --地方水利建設(shè)基金及其他基金等 9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 10、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 11、計提所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 12、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加等 貸:所得稅費用
2019-03-01 19:42:22
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