
老師 收到上年度的社保退費(fèi) 賬務(wù)怎么處理 是做營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整 我是以前年度損益調(diào)整了 調(diào)整利潤分配
答: 你好,是什么原因會導(dǎo)致社保會退費(fèi)?
老師,去年已計入營業(yè)外收入的收款,今年發(fā)生退回,怎么做分錄?借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整對嗎
答: 同學(xué),你好 恩恩,對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 就是我們?nèi)ツ曜隽艘还P借現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入 但是今年就是發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金沒有發(fā)生過這一筆 所以要把這個給紅沖 那么是不是借庫存(紅字) 貸以前年度損益調(diào)整(紅字)貸方數(shù) 麻煩給說下是放借方還是貸方 有點(diǎn)分不清楚了 做完這筆是否還需要再做一筆 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
答: 你好,是的,你做的是對的 借:庫存(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字)貸方 放在貸方用紅字反映我認(rèn)為更清楚一些。


一切安好 追問
2020-02-22 15:53
鄒老師 解答
2020-02-22 15:57
一切安好 追問
2020-02-22 16:11
鄒老師 解答
2020-02-22 20:19