
年終建賬,代理記賬公司交接的7月份科目余額是錯誤的,8月份建立期初數(shù)據(jù)不正確,像這種情況要怎么調(diào)?
答: 具體的什么錯誤知道嘛,你可以在這個月調(diào)整
現(xiàn)在外帳是代理記賬公司在做,現(xiàn)在想接過來自己做,但是代理記賬公司的帳務(wù)銀行科目余額和實際銀行余額,根本對不上,這個怎么辦?無法核對的
答: 你好,為什么無法核對,讓對方做銀行余額調(diào)節(jié)表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司一直是代理記賬公司做賬,公司沒做賬,這個月想開始做內(nèi)賬,是不是根據(jù)代理記賬公司上月的科目余額表來填期初數(shù)據(jù),還是怎么開始??
答: 你好!可以根據(jù)外賬公司數(shù)據(jù)建賬,但是現(xiàn)金、庫存、固定資產(chǎn)你們最好實際盤點在入賬


炙熱的冬日 追問
2020-02-21 23:07
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2020-02-21 23:08
小惑老師 解答
2020-02-21 23:11
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2020-02-21 23:20