老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

向大通家具公司購入A產(chǎn)品配件2500套,單價50,購入B產(chǎn)品配件2500套,單價40,增值稅13%,12月3日驗收入庫,并簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張用于支付貨款
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
12月9日,銷售給中華公司產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅1700元,收到轉(zhuǎn)賬支票紙張已送存銀行
答: 借;銀行存款 11700 貸;主營業(yè)務收入 10000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1700
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
根據(jù)合同約定向威華公司發(fā)出b產(chǎn)品,威華公司此前已預付貨款金額150000剩余款項以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)清,
答: 增值稅發(fā)票金額260000稅44200,后面收到154200轉(zhuǎn)賬支票,要求做兩張憑證。
11月15日,收到天康公司發(fā)來丙材料驗收入庫,貨款30000天康公司開來的增值稅3900元,差額開出轉(zhuǎn)賬支票補付
:【多選】企業(yè)購買產(chǎn)品,用轉(zhuǎn)賬支票支付,所涉及的會計憑證有( )A.增值稅發(fā)票B.轉(zhuǎn)賬支票存根C.轉(zhuǎn)賬憑證D.付款憑證
:【多選】企業(yè)購買產(chǎn)品,用轉(zhuǎn)賬支票支付,所涉及的會計憑證有( )A.增值稅發(fā)票B.轉(zhuǎn)賬支票存根C.轉(zhuǎn)賬憑證D.付款憑證






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玲老師 解答
2020-02-20 19:57