老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

因?yàn)閱T工采購(gòu)了公司需要的原材料,員工用自己的錢(qián)支付了貨款,然后拿到對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),發(fā)票上寫(xiě)的是我公司的抬頭。在賬務(wù)上是怎么處理呢,第一種:借 :原材料2800 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 2800 借:應(yīng)付賬款-某某公司2800 貸:銀行存款2800 第二種:借:原材料 2800 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 2800 借:應(yīng)付賬款-某某公司2800 貸:其他應(yīng)收款-莫某員工2800 借:其他應(yīng)收款-莫某員工2800 貸:銀行存款
答: 你好,按照第二種來(lái)做的哦
我們替別人開(kāi)的普通增值稅發(fā)票,對(duì)方把稅款給我們了,我做內(nèi)帳,外帳有兼職,我不知道怎么做分錄,是借銀行存款貸其他應(yīng)收款嗎
答: 開(kāi)發(fā)票時(shí)計(jì)入借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-稅金 ,收回稅款和上面做的分錄一樣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我們公司的汽車(chē)發(fā)生事故壞了,然后送去汽車(chē)維修公司里進(jìn)行維修,費(fèi)用1650,保險(xiǎn)公司賠償給我們1650(錢(qián)已經(jīng)達(dá)到我們公司賬戶(hù)上了,我做賬時(shí)借:銀行存款 1650 貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)賠償1650),那么汽車(chē)維修公司給我們公司汽車(chē)進(jìn)行維修了,費(fèi)用1650,現(xiàn)金支付的。并且開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(發(fā)票品名是勞務(wù)*汽車(chē)維修費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)如何做賬
答: 借管理費(fèi)用-維修費(fèi)貸銀行

