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洋蔥
于2020-02-19 16:35 發(fā)布 ??903次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-02-19 16:36
借其他應付款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配 借銀行 貸其他應付款
洋蔥 追問
2020-02-19 16:43
我只做的是借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在相當于要沖銷這筆,因為不合規(guī)所以不做這筆,也是像老師說的這樣沖嗎?
maize老師 解答
2020-02-19 16:49
這個跨年管理費用需要換成以前年度損益調整了
2020-02-19 16:50
嗯,我知道,但不理解老師說的其它應付款
2020-02-19 16:56
這個 以前年度損益調整,不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個我通過下往來
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老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
答: 可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好不對,需要按這個截圖做賬,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借管理費用,貸銀行存款的摘要寫什么呢?
答: 看這個交易的內容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
企業(yè)返還的穩(wěn)崗補貼可以直接計入 借:銀行存款 貸:管理費用 嗎?
討論
老師,我之前工資這塊不是沒有計提的,然后從12月份開始我就計提12月份的,等到1月份發(fā)放12月份工資 的時候就OK了但我11月份的工資當時沒計提就是直接銀行發(fā)放后,在12月份就是借:管理費用-工資,貸:銀行存款 那么我現(xiàn)在在12月份計提12月份工資,就會在12 月份入了兩次管理費用是工資(分別是11.12月份)這樣合理的嗎
這張是專票,購買酒水。能不能這樣做?借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
管理費用可以暫估嗎,可以借:管理費用-暫估貸:銀行存款
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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洋蔥 追問
2020-02-19 16:43
maize老師 解答
2020-02-19 16:49
洋蔥 追問
2020-02-19 16:50
maize老師 解答
2020-02-19 16:56