老師,新建帳套,錄入1月份的期初 增值稅這里,是不是只用錄入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 不用錄進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅這四個(gè)明細(xì)了?

小王
于2020-02-19 16:06 發(fā)布 ??834次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-02-19 16:07
如果銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、已交稅金,這些科目沒有余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那就只要錄入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的期初數(shù)
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
就是你當(dāng)期的銷-進(jìn)-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
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小王 追問
2020-02-19 16:10
辜老師 解答
2020-02-19 16:10