
老師,我是小規(guī)模,第四季度代開專票,其中有一張過月紅沖的,但在做賬時沒把那張紅沖的做進去,導致報表收入就多了這一筆,稅都扣了,做的退稅,只能退增值及附加,到時候2020第一季度,該怎么把那筆應(yīng)收賬款調(diào)了,退稅怎么調(diào)
答: 紅沖也是在第四季度開的?
老師,我們是小規(guī)模公司,主要做pos機的,就是做出一單,總部就會給我們分潤,然后分潤時,我們要開專票給總公司,總公司才會給我們轉(zhuǎn)賬,那這個分潤可以掛應(yīng)收賬款科目嗎?還是其它應(yīng)收款
答: 確定了要分的利潤,還沒有分到,是記入應(yīng)收賬款的哦
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
內(nèi)賬,6月成立小規(guī)模,7月9日啟用新系統(tǒng),以前的賬目非常亂,個體的,沒有平不平衡的說法,現(xiàn)會計這邊做賬期初設(shè)置,沒有預收和預付的明細,像我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填期初數(shù)?是按照7月8日的應(yīng)收賬款余額以及7月8日的銀行余額來做為7月新建帳套期初嗎?還是應(yīng)該怎么做呢?
答: 內(nèi)賬建議你重新盤點然后用現(xiàn)在的余額做期初


婷婷 追問
2020-02-19 14:14
郭老師 解答
2020-02-19 14:23