
一般納稅人進(jìn)出口免抵退,是先申報(bào)增值稅主表還是先申報(bào)免抵退申報(bào)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是主表
老師,你好。公司是一般納稅人①1月出口一批貨物,沒有進(jìn)項(xiàng),可以不做退稅,按免稅申報(bào)嗎?②申報(bào)表里的“免抵退稅”和“免稅”兩欄怎么區(qū)分,兩者是什么情況下填寫?
答: 可以的,你是工業(yè)企業(yè)采用免抵退的,其他企業(yè)不用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司是生產(chǎn)出口企業(yè)一般納稅人,無(wú)內(nèi)銷只有外銷。當(dāng)期留抵稅額是39830.62(進(jìn)項(xiàng)),當(dāng)期免抵退稅額是45178.95(不含稅銷售額*13%),請(qǐng)問(wèn)需要繳納城建稅等附加稅嗎?
答: 同學(xué)你好 出口的需要按照出口額來(lái)申報(bào)繳納附加稅


哦莫 追問(wèn)
2020-02-17 21:51
種老師 解答
2020-02-17 22:31