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Whisper
于2020-02-17 20:22 發(fā)布 ??2020次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-02-17 20:42
你好,同學。你按申報數據去填寫就可以的。
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應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
老師應交稅費應交增值稅明細賬如何和納稅申報表的增值稅交稅金額對上?
答: 您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
通用申報表中的計稅(費)依據就是增值稅納稅申報,表中的34欄本期應交的增值稅嗎
答: 你好,對的,就是本月應交的增值稅額。
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
討論
4-6丁字帳的應交稅費-應交增值稅匯總數,和增值稅申報表應繳納的增值稅的數是一樣的嗎?
初次購買稅控機發(fā)票不需要認證嗎? 在填列增值稅納稅申報表是填寫在哪一行?(應交稅費-應交增值稅-減免稅額 在做總賬的時候科目是借方還是貸方)
無償贈送他人。分錄:借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 如果要填寫增值稅納稅申報表附列資料(一)這個表格的話,貸方對應的兩個數字 分別填哪里
老師您好,公司銷售商品隨同附贈的商品 (京東店鋪的無票收入), 借:銷售費用-廣告費 貸:庫存商品-*** 應交稅費-應交增值稅-銷售稅額我在填增值稅納稅申報表的時候,應該填到哪一列呢,銷售額該怎么填寫呢,謝謝您
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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