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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-17 17:33

先做分配處理,

借;利潤分配-未分配利潤

貸;利潤分配-應(yīng)付利潤

再做,

借;利潤分配-應(yīng)付利潤

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅

現(xiàn)金或者銀行存款。

交稅時,

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅

貸;現(xiàn)金或者銀行存款

紫藤老師 解答

2020-02-17 17:33

當(dāng)時會計的做法是:借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅金-個人所得稅,你把這部分的沖銷,做正確的分錄

槑 寶 追問

2020-02-17 17:35

我現(xiàn)在其他應(yīng)收款有5000一直在上面,其他當(dāng)時都是做平的,其他應(yīng)收怎么處理?

紫藤老師 解答

2020-02-17 17:35

借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅金-個人所得稅,你把這部分的沖銷

槑 寶 追問

2020-02-17 17:36

這個都是幾年前的了,可以直接做紅沖嗎?

紫藤老師 解答

2020-02-17 17:36

可以直接做紅沖的

槑 寶 追問

2020-02-17 17:58

借:其他應(yīng)收款-5000,貸:應(yīng)交稅金-個人所得稅-5000
借:利潤分配-應(yīng)付利潤5000,貸:應(yīng)交稅金-個人所得稅5000
借:利潤分配-未分配利潤5000,貸:利潤分配-應(yīng)付利潤5000,這樣對嗎?

紫藤老師 解答

2020-02-17 18:00

對的,你的理解是正確的

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