老師,上個月的發(fā)票只有一張進項票,這月我不想認(rèn)證,下月認(rèn)證,做賬時是進入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅-待抵扣里嗎?下月認(rèn)證了再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅-已抵扣里嗎?
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于2020-02-17 12:48 發(fā)布 ??1327次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-02-17 12:55
是應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額里面
相關(guān)問題討論

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
做這個的
2021-02-21 14:29:04

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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2020-02-17 13:04
文老師 解答
2020-02-17 13:09