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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-17 09:04

收到材料,暫估入庫,借:原材料  貸:暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票,沖減暫估,借:原材料  負(fù)數(shù)  貸:暫估應(yīng)付款  負(fù)數(shù)
然后,借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付賬款

嚕啦啦~~ 追問

2020-02-17 09:14

如果這種情況很多,那不是要沖減很多數(shù)據(jù),工作量很大?

辜老師 解答

2020-02-17 09:16

你可以一次性暫估,然后收到多少發(fā)票,就沖減多少暫估
暫估應(yīng)付款也可以分供應(yīng)商核算

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收到材料,暫估入庫,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖減暫估,借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 然后,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2020-02-17 09:04:29
你好,最好是收到款項(xiàng)再開具收據(jù)的
2016-12-12 11:16:01
那么只能算費(fèi)用 借:管理費(fèi)用---零星支出 貸:現(xiàn)金
2020-01-20 12:28:55
你好,可以先入應(yīng)付賬款暫估款,發(fā)票到了再?zèng)_減暫估。
2021-09-29 14:59:58
你好 這個(gè)實(shí)操是根據(jù)設(shè)定的實(shí)操業(yè)務(wù)來的。 你看題目是根據(jù)協(xié)議要求 是這樣來的。所以就會(huì)先走應(yīng)付賬款來做
2019-12-16 17:04:36
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