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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-02-15 19:21

你好,同學(xué)。
發(fā)放時(shí)
借 應(yīng)付職工薪酬  10000
貸 銀行存款  9500
其他應(yīng)收款  500

不安的鑰匙 追問

2020-02-15 20:08

老師,其他應(yīng)收款屬于資本類賬戶,資本類賬戶不是借加貸減么…,那其他應(yīng)收款增加500元不是要記在借方嗎?可是這個(gè)分錄又記在了貸方?

陳詩晗老師 解答

2020-02-15 20:14

你這是減少啊,你收回了之前你幫他墊付的社保。

不安的鑰匙 追問

2020-02-15 20:37

可是我前期的分錄里面也沒有一個(gè):借:其他應(yīng)收款500呀?...不好意思老師,我實(shí)在想不明白....

陳詩晗老師 解答

2020-02-15 20:47

你之前交了社保的時(shí)候,你幫員工交的這一部分,你應(yīng)該借其他應(yīng)收款的。

不安的鑰匙 追問

2020-02-15 21:02

哦,我明白了,交社保的時(shí)候分錄是:借:管理費(fèi)用-社保(公司);其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人),貸銀行存款,然后發(fā)方時(shí)在做:借 應(yīng)付職工薪酬 10000
貸 銀行存款 9500
其他應(yīng)收款 500,對(duì)嗎老師?

陳詩晗老師 解答

2020-02-15 21:07

對(duì)了對(duì)了,就是這個(gè)意思。

不安的鑰匙 追問

2020-02-15 21:17

謝謝老師的耐心解說啦感謝

陳詩晗老師 解答

2020-02-15 21:18

不客氣,祝你工作愉快。

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,管理費(fèi)用明細(xì)是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細(xì)也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45
你好,個(gè)人部分不用涉及進(jìn)去,個(gè)人部分不用計(jì)提
2020-04-19 08:08:06
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