
去年12月有一筆貨款已付,但發(fā)票還沒抵扣,造成應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù),乃至整個負(fù)債也是余額為負(fù)。而且12月的和2019年年報都是這樣,請問應(yīng)該怎么辦
答: 您好 可以把應(yīng)付賬款借方余額調(diào)整到預(yù)付賬款欄次填寫
在資產(chǎn)負(fù)債表中,初期余額中應(yīng)付賬款為3000,應(yīng)付票據(jù)為5000。發(fā)生了一筆交易:借應(yīng)付賬款2000,貸應(yīng)付票據(jù)2000.請問資產(chǎn)負(fù)債表中,期末余額,應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)為多少
答: 應(yīng)付賬款=3000,應(yīng)付票據(jù)=7000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
總賬中的應(yīng)付賬款余額是資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款余額減去預(yù)付賬款之后的余額嗎
答: 學(xué)員你好, 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款的期末余額是應(yīng)付賬款的貸方余額加預(yù)附賬款的貸方余額。


苗苗 追問
2020-02-15 13:09
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