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PS33
于2020-02-14 23:32 發(fā)布 ??959次瀏覽
張樂老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-02-14 23:33
是指不抵扣增值稅。 下邊的扣除是指的所得稅。
PS33 追問
2020-02-14 23:37
好的,明白了,謝謝老師
張樂老師 解答
2020-02-14 23:38
不客氣,滿意請五星好評,謝謝。
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老師,招待費、福利費不可抵扣,是不能抵增值稅?下面說的扣除,又是指的所得稅?
答: 是指不抵扣增值稅。 下邊的扣除是指的所得稅。
取得專票情況下。住宿費和業(yè)務(wù)招待費,是不是可以抵扣增值稅?但是餐飲費,福利費,辦公費都不能抵扣增值稅?
答: 福利費可以?老師你確定?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計入管理費用——福利費和招待費 的增值稅專用發(fā)票進項稅額都不可以抵扣嗎?
答: 是的,計入管理費用——福利費和招待費 的增值稅專用發(fā)票進項稅額都不可以抵扣
招待費的住宿費和福利費有增票能抵進項稅嗎?
討論
老師好,中秋節(jié)購買月餅,如果進福利費,增值稅不可抵扣,要是進業(yè)務(wù)招待費,增值稅則可以抵扣,我這個理解對嗎
業(yè)務(wù)招待費的增多會影響企業(yè)所得稅和增值稅?
招待費不能抵扣增值稅嗎?
老師好!計入招待費取得的的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
張樂老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
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PS33 追問
2020-02-14 23:37
張樂老師 解答
2020-02-14 23:38