我們公司是剛開(kāi)業(yè)的,1月份進(jìn)貨商品100件,收到對(duì)方的專(zhuān)用發(fā)票只有50件,另外50件對(duì)方公司忘記開(kāi)發(fā)票給我們了,而我們1月份實(shí)際銷(xiāo)售100件商品出去,這樣我們報(bào)稅就要交好多稅 進(jìn)項(xiàng)少 銷(xiāo)項(xiàng)多 這個(gè)要怎么辦 那50件的發(fā)票 有什么解決的方法
張雪
于2020-02-13 16:53 發(fā)布 ??889次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2020-02-13 17:01
你好 應(yīng)交增值稅 =銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) =不含稅銷(xiāo)售額*13% 進(jìn)項(xiàng)=采購(gòu)的不含稅金額*13%
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你好,同學(xué)。那你只有考慮1月只開(kāi)50出去,另外 的收到發(fā)票再開(kāi)出去。
2020-02-13 17:01:12

你好 應(yīng)交增值稅 =銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) =不含稅銷(xiāo)售額*13% 進(jìn)項(xiàng)=采購(gòu)的不含稅金額*13%
2020-02-13 17:01:31

你代開(kāi)專(zhuān)票,給購(gòu)買(mǎi)方么,那對(duì)于你是銷(xiāo)售方 給購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方收到是進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-14 11:51:41

進(jìn)口的時(shí)候有完稅證明可以抵扣進(jìn)項(xiàng),
2016-10-10 20:37:44

對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō),是只有專(zhuān)用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,普票發(fā)票是不可以抵扣的
對(duì)于你們開(kāi)出發(fā)票的銷(xiāo)售方來(lái)說(shuō),專(zhuān)票和普票都要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,都是可以用你們?nèi)〉脤?zhuān)用發(fā)票來(lái)抵扣的
2018-11-26 14:20:17
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