
老師,我想問一下,做6月的會計分錄時:發(fā)工資時:應付職工薪酬:11200,庫存現(xiàn)金:11200,計提工資時:管理費用11200 應付職工薪酬:11200,現(xiàn)在做7月份的會計分錄:提工資時:管理費用:16500 應付職工薪酬:16500,付工資時:應付職工薪酬:11200 庫存現(xiàn)金:11200 , 這樣的話,本期應付職工薪酬期末 會有余額,這樣可以嗎?
答: 你好!那就是有未發(fā)放的,最好是轉到其他應付款里邊,不要在應付職工薪酬科目下有余額
報銷職工醫(yī)療費,分錄怎么做?借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。但一開始沒計提應付職工薪酬會不平吧?
答: 您好 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工離職其相關的會計分錄如下:借:應付職工薪酬---xxx貸:庫存現(xiàn)金 這是支付時的會計分錄,開始肯定要計提吧,要不應付職工薪酬沖不掉
答: 是的,要先計提的 借:管理費用--辭退福利 貸:應付職工薪酬--辭退福利

