
老師,我想問(wèn)一下,做6月的會(huì)計(jì)分錄時(shí):發(fā)工資時(shí):應(yīng)付職工薪酬:11200,庫(kù)存現(xiàn)金:11200,計(jì)提工資時(shí):管理費(fèi)用11200 應(yīng)付職工薪酬:11200,現(xiàn)在做7月份的會(huì)計(jì)分錄:提工資時(shí):管理費(fèi)用:16500 應(yīng)付職工薪酬:16500,付工資時(shí):應(yīng)付職工薪酬:11200 庫(kù)存現(xiàn)金:11200 , 這樣的話(huà),本期應(yīng)付職工薪酬期末 會(huì)有余額,這樣可以嗎?
答: 你好!那就是有未發(fā)放的,最好是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里邊,不要在應(yīng)付職工薪酬科目下有余額
報(bào)銷(xiāo)職工醫(yī)療費(fèi),分錄怎么做?借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金。但一開(kāi)始沒(méi)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬會(huì)不平吧?
答: 您好 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這筆分錄為什么不加“應(yīng)付職工薪酬”借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產(chǎn)生的費(fèi)用,不是員工的費(fèi)用,不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算

