
公司增前,新股東就把錢打進公司帳戶了,當時做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款,現(xiàn)在增資流程完成了。新股東打進的錢,一部分是增資款,一部分是資本公積,但是增資時的股東決議是沒有說明資本公積的,4月份增資完成后的分錄是 借:其他應付款 貸實收資本 ,哪現(xiàn)在把另外一部分的轉(zhuǎn)成資本公積可以嗎?分錄怎么做?
答: 你好,可以滴 借;實收資本 貸資本公積
老師,請問我我發(fā)現(xiàn)17年得一次分錄 借:銀行存款10000 貸:資本公積10000 里資本公積科目記錯了,應該計入其他應付款里,也就是本應該是借:銀行存款10000 貸 其他應付款10000的,請問老師我今年應該怎么正確的調(diào)整過來啊
答: 你好 先沖掉之前做的分錄,然后做正確分錄即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司以前沒有資本公積這個科目。做的是借:銀行存款 貸其他應付款現(xiàn)在要從新建賬。應該怎么做呢
答: 沒有資本公積這個業(yè)務也很正常 如果之前因為錯誤把應當計入資本公積的計入了其他應付款 做一筆調(diào)整分錄 借;其他應付款 貸;資本公積
老師,收到投資人投資款500萬,借:銀行存款 500,貨:其他應付款500,事務所出具驗資報告寫著銀行收到500萬,其中125計入實收資本,375萬計入資本公積,要怎么處理這分錄?
老師之前股東投錢入公司掛的借款,借銀行存款,貸其他應付款--XX,現(xiàn)在可以直接把借款轉(zhuǎn)成投資款借其他應付款,貸資本公積嗎?
老師,收到投資人投資款500萬,借:銀行存款 500,貨:其他應付款500,事務所出具驗資報告寫著銀行收到500萬,其中125計入實收資本,375萬計入資本公積,要怎么處理這分錄?
公司幫非本公司員工代繳社保、公積金分錄這么寫對嗎?1、收到錢時 借:現(xiàn)金 , 貸:其他應付款-代繳社保、公積金; 2、銀行扣款時 借:其他應付款-代繳社保、公積金 ,貸:銀行存款。


鄒老師 解答
2016-04-27 14:12
鄒老師 解答
2016-04-27 15:09