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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-12 11:08

不做,實際抵減的時候才做轉營業(yè)外收入或者是其他收益下面

SFC—SFC 追問

2020-02-12 11:16

那等實際抵減時比如是抵減12月的,是屬于跨年的了吧,分錄是借 以前年度損益調整,貸 營業(yè)外收入嗎?

maize老師 解答

2020-02-12 11:17

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入  
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

maize老師 解答

2020-02-12 11:18

這個是看少交稅那個是那個月,

SFC—SFC 追問

2020-02-12 11:26

月末結轉未交增值稅是指在12月,1月份的賬里要做這筆分錄的意思嗎?  等實際抵減時再做借 應交稅費-未交增值稅  貸  銀行存款   營業(yè)外收入?

maize老師 解答

2020-02-12 11:27

是的,按財政部文件是這樣,1月份的賬里要做這筆分錄的意思嗎 實際少交稅做,要是實際發(fā)生抵扣不需要交增值稅做借 應交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入

SFC—SFC 追問

2020-02-12 11:40

額,但是12月賬里沒有做結轉未交增值稅這筆分錄耶,現(xiàn)在怎么辦?然后1月賬面上是進項小于銷項,從賬面上是看不到留抵稅額的,只有在報稅時可以看到,也不用做加計遞減的分錄嗎?

maize老師 解答

2020-02-12 11:45

只有賬上這個進項稅額小于銷項稅額,才做這個

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相關問題討論
不做,實際抵減的時候才做轉營業(yè)外收入或者是其他收益下面
2020-02-12 11:08:59
你好 你們留抵那么多 應該不需要交納稅費的 你是認證的少然后適當?shù)慕患{的稅費也是可以的
2019-08-05 10:09:06
可以留抵的
2017-08-09 11:04:51
您好!庫存商品賣掉,直接按銷項稅額交稅。
2018-10-09 10:22:49
正在解答中,請稍等
2022-04-08 15:27:14
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